Cómo se gasta

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Así es como evoluciona el gasto

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Políticas públicas para todos

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Así se reparte el presupuesto

Funcional:

Distribución oficial que refleja la naturaleza de las actividades financiadas y las necesidades que deben satisfacerse. Con cuatro niveles de profundidad.

Económica:

Desglose oficial por tipo de gasto (personal, bienes y servicios, financiero, transferencias, etc.) en lugar de por el área a la que se asigna. Con cuatro niveles de detalle.

Por ámbito:

Un desglose de gastos no oficial y creado por nosotros mismos para agrupar los elementos de una forma más comprensible. Con un único nivel de profundidad.

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Preguntas rápidas

  • ¿Cuánto se gastará en el espacio público?
  • ¿Cuánto se gastará en el espacio público?

  • ¿Cuánto está aumentando el presupuesto de limpieza?

  • ¿Cuáles serán las principales inversiones?

  • ¿Cómo está disminuyendo el presupuesto en comparación con 2025?

  • Otras preguntas

¿Cuánto se gastará en el espacio público?

¿Cuánto está aumentando el presupuesto de limpieza?

¿Cuáles serán las principales inversiones?

¿Cómo está disminuyendo el presupuesto en comparación con 2025?

¿Cuánto se gastará en la gestión de residuos?

¿Realmente caerán un 44% las inversiones?

¿Cuánto se gastará en pagar intereses?

¿Cuánto se gastará en vivienda?

¿Cuánto está aumentando el presupuesto de seguridad?

¿Cuál es el presupuesto total consolidado?

¿Cuánto se gasta en participación ciudadana?

La financiación para la mejora de los espacios públicos ha aumentado un 45,7%, con un total de 3,7 millones que se destinarán al mantenimiento y la mejora de aceras, calles y plazas.

El presupuesto para la limpieza del espacio público incluye asignaciones por un total de cinco millones de euros, lo que supone un aumento del 13,1 % con respecto a 2025 y tiene por objeto permitir la puesta en marcha del nuevo contrato y la ampliación de los servicios.

La inversión con un presupuesto más elevado es la urbanización del polígono de Pont Nou II, con 3,8 millones, seguido de la urbanización de la calle Guimerà, con 1,6 millones. El plan de mejora de la vía pública para peatones tiene reservados un millón de euros. Aquí las puedes consultar sobre el mapa.

El presupuesto global es inferior porque las inversiones se reducen en un 43,6%, ya que la mayor parte de la financiación para el polígono industrial Pont Nou II, la calle Guimerà y el proyecto de fachada y cubierta de la Fàbrica Nova ya se incluyó en el presupuesto de 2025. Además, los fondos europeos Next Generation se agotaron ese año. En cualquier caso, el presupuesto actual crece un 4% en 2026.

En el ámbito de la gestión de residuos, el presupuesto es muy similar al del año pasado, con 9,5 millones de euros destinados a consolidar el nuevo modelo de recogida, redactar la ordenanza que regula el servicio y revisar la tarifa teniendo en cuenta el pago por generación.

De entrada, el presupuesto prevé este descenso, pero esto podría cambiar, puesto que el Ayuntamiento está pendiente de que se resuelvan subvenciones que se esperan del gobierno estatal, de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona para poder hacer frente a los grandes proyectos de la ciudad. Estos nuevos recursos se podrían incorporar durante el ejercicio y, con ellos, ejecutar nuevas inversiones.

Los gastos financieros del Ayuntamiento se han reducido significativamente, pasando de 1,5 millones de euros a 1 millón. Esto se debe a que en 2025 se utilizaron siete millones del superávit de 2024 para pagar la deuda y, además, los tipos de interés han bajado en los últimos años.

El presupuesto incluye 4,37 millones de euros para políticas de vivienda, un 1,6% más que en el ejercicio anterior, destinados a incentivar la vivienda social mediante la compra y rehabilitación de inmuebles y obras técnicas para acondicionar el suelo para futuras promociones.

En el sector de la seguridad, el presupuesto incluye 9,1 millones de euros, un 11,7 % más que en 2025, para consolidar el cuerpo de agentes, renovar la flota de vehículos e instalar más cámaras de vigilancia.

El presupuesto estricto del Ayuntamiento de Manresa es de 127,5 millones, pero su sector público incluye la sociedad Fomento de Rehabilitación Urbana de Manresa SA, la sociedad Manresana de Equipaciones Escénicas SL y la sociedad Manresana de Activos Turísticos, Museos y Ferias SA. El total consolidado de estas entidades suma 133,3 millones.

El presupuesto del Ayuntamiento reserva 45.843 euros para procesos de participación ciudadana en 2026, lo que supone un incremento anual del 2,3%.


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Navega por los diferentes niveles de desagregación y detalle de los gastos haciendo clic en los símbolos más y menos de la izquierda (en los desgloses funcionales y económicos). Y al hacer clic en el icono de la última columna, verás cómo han evolucionado en los últimos años.

Il·lustració amb dades a lupa

Selecciona cómo deseas que se organice la información y aparecerá en una tabla a continuación.

1 Tipo
  • Presupuesto
  • Ejecución
2 Distribución de las partidas
  • Por ámbito
  • Funcional
  • Económica
Partida
Cantidad total (y por 1.000 habitantes)
Evolución anual
Porcentaje total de gastos
  • Servicios generales
  • 19.535.517,0 €  (243.582,0 €)
  • -3,6%
  • 15,3%
  • Urbanismo e infraestructuras
  • 19.203.568,0 €  (239.443,0 €)
  • -32,9%
  • 15,1%
  • Sanidad y servicios sociales
  • 18.640.198,0 €  (232.418,5 €)
  • 4,4%
  • 14,6%
  • Limpieza y residuos
  • 14.562.343,0 €  (181.573,1 €)
  • 3,2%
  • 11,4%
  • Seguridad y movilidad
  • 10.654.924,0 €  (132.852,8 €)
  • 11,4%
  • 8,4%
  • Educación
  • 9.912.792,0 €  (123.599,4 €)
  • -1,7%
  • 7,8%
  • Comercio y economía
  • 8.598.773,0 €  (107.215,3 €)
  • 0,9%
  • 6,7%
  • Deuda
  • 7.285.835,0 €  (90.844,7 €)
  • -11,1%
  • 5,7%
  • Cultura
  • 5.402.307,0 €  (67.359,6 €)
  • -3,3%
  • 4,2%
  • Deportes
  • 5.239.715,0 €  (65.332,3 €)
  • 25,7%
  • 4,1%
  • Transporte público
  • 3.021.860,0 €  (37.678,6 €)
  • 10,0%
  • 2,4%
  • Medio ambiente
  • 2.676.475,0 €  (33.372,1 €)
  • 3,1%
  • 2,1%
  • Vivienda
  • 1.991.738,0 €  (24.834,3 €)
  • -13,4%
  • 1,6%
  • Fiestas
  • 757.729,0 €  (9.447,9 €)
  • 38,2%
  • 0,6%
Partida
Cantidad total (y por 1.000 habitantes)
Evolución anual
Porcentaje total de gastos
  • Servicios públicos básicos
  • 48.889.648,0 €  (609.589,0 €)
  • -14,9%
  • 38,3%
  • Seguridad y movilidad ciudadana
  • 10.654.924,0 €  (132.852,8 €)
  • 11,4%
  • 8,4%
  • Administración general de seguridad y protección civil
  • 8.940.071,0 €  (111.470,8 €)
  • 12,0%
  • 7,0%
  • Movilidad urbana
  • 1.498.235,0 €  (18.681,0 €)
  • 9,2%
  • 1,2%
  • Protección civil
  • 180.118,0 €  (2.245,8 €)
  • 1,5%
  • 0,1%
  • Servicio de prevención y extinción de incendios
  • 36.500,0 €  (455,1 €)
  • 0,0%
  • 0,0%
  • Vivienda y urbanismo
  • 18.605.895,0 €  (231.990,8 €)
  • -35,5%
  • 14,6%
  • Administración general de vivienda y urbanismo
  • 361.527,0 €  (4.507,8 €)
  • 9,9%
  • 0,3%
  • Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística
  • 12.585.362,0 €  (156.922,8 €)
  • -46,9%
  • 9,9%
  • Vivienda
  • 1.957.765,0 €  (24.410,7 €)
  • -14,0%
  • 1,5%
  • Vías públicas
  • 3.701.241,0 €  (46.149,6 €)
  • 45,7%
  • 2,9%
  • Bienestar comunitario
  • 16.952.354,0 €  (211.373,3 €)
  • 3,1%
  • 13,3%
  • Recogida, gestión y tratamiento de residuos
  • 9.535.328,0 €  (118.892,9 €)
  • -1,4%
  • 7,5%
  • Recogida de residuos
  • 6.513.198,0 €  (81.210,9 €)
  • 4,7%
  • 5,1%
  • Tratamiento de residuos
  • 3.022.130,0 €  (37.681,9 €)
  • -12,3%
  • 2,4%
  • Limpieza viaria
  • 5.027.015,0 €  (62.680,2 €)
  • 13,1%
  • 3,9%
  • Cementerio y servicios funerarios
  • 383.066,0 €  (4.776,3 €)
  • -3,0%
  • 0,3%
  • Alumbrado público
  • 2.006.945,0 €  (25.023,9 €)
  • 4,0%
  • 1,6%
  • Medio ambiente
  • 2.676.475,0 €  (33.372,1 €)
  • 3,1%
  • 2,1%
  • Administración general del medio ambiente
  • 74.000,0 €  (922,7 €)
  • 0,1%
  • Parques y jardines
  • 2.213.594,0 €  (27.600,6 €)
  • 1,1%
  • 1,7%
  • Protección y mejora del medio ambiente
  • 388.881,0 €  (4.848,8 €)
  • -4,5%
  • 0,3%
  • Actuaciones de protección y promoción social
  • 21.496.268,0 €  (268.029,9 €)
  • 5,9%
  • 16,9%
  • Otras prestaciones económicas a favor de empleados
  • 4.197.153,0 €  (52.332,9 €)
  • 9,5%
  • 3,3%
  • Otras prestaciones económicas a favor de empleados
  • 4.197.153,0 €  (52.332,9 €)
  • 9,5%
  • 3,3%
  • Servicios sociales y promoción social
  • 12.344.548,0 €  (153.920,1 €)
  • 9,8%
  • 9,7%
  • Asistencia social primaria
  • 12.344.548,0 €  (153.920,1 €)
  • 9,8%
  • 9,7%
  • Fomento del empleo
  • 4.954.567,0 €  (61.776,9 €)
  • -5,1%
  • 3,9%
  • Fomento del empleo
  • 4.954.567,0 €  (61.776,9 €)
  • -5,1%
  • 3,9%
  • Producción de bienes públicos de carácter preferente
  • 22.270.560,0 €  (277.684,3 €)
  • 4,1%
  • 17,5%
  • Sanidad
  • 958.017,0 €  (11.945,2 €)
  • -3,7%
  • 0,8%
  • Protección de la salubridad pública
  • 949.997,0 €  (11.845,2 €)
  • -3,7%
  • 0,7%
  • Hospitales, servicios asistenciales, centros de salud
  • 8.020,0 €  (100,0 €)
  • -11,3%
  • 0,0%
  • Educación
  • 9.912.792,0 €  (123.599,4 €)
  • -1,7%
  • 7,8%
  • Administración general de educación
  • 487.289,0 €  (6.075,8 €)
  • 0,7%
  • 0,4%
  • Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial
  • 5.370.487,0 €  (66.962,8 €)
  • -1,4%
  • 4,2%
  • Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria
  • 3.315.976,0 €  (41.345,8 €)
  • -3,4%
  • 2,6%
  • Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria
  • 441.150,0 €  (5.500,6 €)
  • -4,6%
  • 0,3%
  • Servicios complementarios de educación
  • 297.890,0 €  (3.714,3 €)
  • 14,4%
  • 0,2%
  • Cultura
  • 6.160.036,0 €  (76.807,5 €)
  • 0,4%
  • 4,8%
  • Administración general de cultura
  • 392.488,0 €  (4.893,8 €)
  • 6,2%
  • 0,3%
  • Bibliotecas y archivos
  • 1.092.853,0 €  (13.626,4 €)
  • -4,8%
  • 0,9%
  • Bibliotecas públicas
  • 949.429,0 €  (11.838,1 €)
  • -2,6%
  • 0,7%
  • Archivos
  • 143.424,0 €  (1.788,3 €)
  • -17,1%
  • 0,1%
  • Equipamientos culturales y museos
  • 2.152.119,0 €  (26.834,1 €)
  • -12,3%
  • 1,7%
  • Promoción cultural
  • 1.625.271,0 €  (20.265,0 €)
  • 14,7%
  • 1,3%
  • Protección y gestión del patrimonio histórico-artístico
  • 139.576,0 €  (1.740,3 €)
  • -29,2%
  • 0,1%
  • Fiestas populares y festejos
  • 757.729,0 €  (9.447,9 €)
  • 38,2%
  • 0,6%
  • Deporte
  • 5.239.715,0 €  (65.332,3 €)
  • 25,7%
  • 4,1%
  • Administración general de deportes
  • 201.992,0 €  (2.518,6 €)
  • -16,6%
  • 0,2%
  • Promoción y fomento del deporte
  • 846.184,0 €  (10.550,8 €)
  • 11,1%
  • 0,7%
  • Instalaciones deportivas
  • 4.191.539,0 €  (52.262,9 €)
  • 32,4%
  • 3,3%
  • Actuaciones de carácter económico
  • 7.402.428,0 €  (92.298,5 €)
  • 8,4%
  • 5,8%
  • Industria y energía
  • 1.761.127,0 €  (21.958,9 €)
  • -6,6%
  • 1,4%
  • Industria
  • 1.761.127,0 €  (21.958,9 €)
  • -6,6%
  • 1,4%
  • Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas
  • 2.009.105,0 €  (25.050,9 €)
  • -1,0%
  • 1,6%
  • Comercio
  • 624.783,0 €  (7.790,2 €)
  • 6,5%
  • 0,5%
  • Ferias
  • 43.450,0 €  (541,8 €)
  • -55,8%
  • 0,0%
  • Mercados, plazas y lonjas
  • 214.438,0 €  (2.673,8 €)
  • -1,4%
  • 0,2%
  • Comercio ambulante
  • 33.895,0 €  (422,6 €)
  • 54,8%
  • 0,0%
  • Información y promoción turística
  • 1.384.322,0 €  (17.260,7 €)
  • -4,0%
  • 1,1%
  • Transporte público
  • 3.021.860,0 €  (37.678,6 €)
  • 10,0%
  • 2,4%
  • Administración general del transporte
  • 3.012.850,0 €  (37.566,2 €)
  • 11,6%
  • 2,4%
  • Infraestructuras del transporte
  • 9.010,0 €  (112,3 €)
  • -80,4%
  • 0,0%
  • Infraestructuras
  • 5.030,0 €  (62,7 €)
  • -86,4%
  • 0,0%
  • Caminos vecinales
  • 5.030,0 €  (62,7 €)
  • -86,4%
  • 0,0%
  • Investigación, desarrollo e innovación
  • 544.456,0 €  (6.788,6 €)
  • 605,6%
  • 0,4%
  • Investigación científica, técnica y aplicada
  • 544.456,0 €  (6.788,6 €)
  • 605,6%
  • 0,4%
  • Otras actuaciones de carácter económico
  • 60.850,0 €  (758,7 €)
  • 14,9%
  • 0,0%
  • Sociedad de la información
  • 32.980,0 €  (411,2 €)
  • 0,0%
  • 0,0%
  • Protección de los consumidores y usuarios
  • 27.870,0 €  (347,5 €)
  • 39,3%
  • 0,0%
  • Actuaciones de carácter general
  • 20.139.035,0 €  (251.107,0 €)
  • -4,2%
  • 15,8%
  • Órganos de gobierno
  • 4.381.711,0 €  (54.634,1 €)
  • 8,3%
  • 3,4%
  • Órganos de gobierno
  • 4.381.711,0 €  (54.634,1 €)
  • 8,3%
  • 3,4%
  • Servicios de carácter general
  • 10.912.283,0 €  (136.061,7 €)
  • -11,6%
  • 8,6%
  • Administración general
  • 9.694.149,0 €  (120.873,2 €)
  • -13,8%
  • 7,6%
  • Coordinación y organización institucional de las entidades locales
  • 21.788,0 €  (271,7 €)
  • 0,0%
  • 0,0%
  • Participación ciudadana
  • 516.817,0 €  (6.444,0 €)
  • 52,4%
  • 0,4%
  • Atención a los ciudadanos
  • 629.529,0 €  (7.849,4 €)
  • -9,0%
  • 0,5%
  • Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución
  • 50.000,0 €  (623,4 €)
  • 0,0%
  • 0,0%
  • Administración financiera y tributaria
  • 4.828.541,0 €  (60.205,5 €)
  • 4,9%
  • 3,8%
  • Política económica y fiscal
  • 1.834.695,0 €  (22.876,2 €)
  • 3,5%
  • 1,4%
  • Gestión del sistema tributario
  • 1.056.500,0 €  (13.173,2 €)
  • -6,7%
  • 0,8%
  • Gestión de la deuda y de la tesorería
  • 1.937.346,0 €  (24.156,1 €)
  • 14,0%
  • 1,5%
  • Transferencias a otras administraciones públicas
  • 16.500,0 €  (205,7 €)
  • 0,0%
  • 0,0%
  • Transferencias a otras entidades locales
  • 16.500,0 €  (205,7 €)
  • 0,0%
  • 0,0%
  • Deuda pública
  • 7.285.835,0 €  (90.844,7 €)
  • -11,1%
  • 5,7%
  • Deuda pública
  • 7.285.835,0 €  (90.844,7 €)
  • -11,1%
  • 5,7%
  • Deuda pública
  • 7.285.835,0 €  (90.844,7 €)
  • -11,1%
  • 5,7%
Partida
Cantidad total (y por 1.000 habitantes)
Evolución anual
Porcentaje total de gastos
  • Gastos de personal
  • 47.136.399,0 €  (587.728,3 €)
  • 3,1%
  • 37,0%
  • Órganos de gobierno y personal directivo
  • 814.205,0 €  (10.152,1 €)
  • 4,9%
  • 0,6%
  • Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno
  • 814.205,0 €  (10.152,1 €)
  • 4,9%
  • 0,6%
  • Retribuciones básicas
  • 814.205,0 €  (10.152,1 €)
  • 4,9%
  • 0,6%
  • Personal eventual
  • 229.131,0 €  (2.857,0 €)
  • 0,5%
  • 0,2%
  • Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual
  • 229.131,0 €  (2.857,0 €)
  • 0,5%
  • 0,2%
  • Retribuciones básicas
  • 229.131,0 €  (2.857,0 €)
  • 0,5%
  • 0,2%
  • Personal funcionario
  • 22.870.406,0 €  (285.163,6 €)
  • 1,6%
  • 17,9%
  • Retribuciones básicas
  • 9.065.151,0 €  (113.030,4 €)
  • 2,0%
  • 7,1%
  • Sueldos del grupo A1
  • 1.363.441,0 €  (17.000,3 €)
  • -1,6%
  • 1,1%
  • Sueldos del grupo A2
  • 2.546.608,0 €  (31.752,8 €)
  • 7,3%
  • 2,0%
  • Sueldos del grupo C1
  • 3.481.000,0 €  (43.403,4 €)
  • 0,3%
  • 2,7%
  • Sueldos del grupo C2
  • 81.398,0 €  (1.014,9 €)
  • -10,7%
  • 0,1%
  • Sueldos del grupo E
  • 37.297,0 €  (465,0 €)
  • 0,5%
  • 0,0%
  • Trienios
  • 1.555.407,0 €  (19.393,9 €)
  • 1,5%
  • 1,2%
  • Retribuciones complementarias
  • 13.805.255,0 €  (172.133,2 €)
  • 1,4%
  • 10,8%
  • Complemento de destino
  • 4.166.035,0 €  (51.944,9 €)
  • 1,1%
  • 3,3%
  • Complemento específico
  • 9.632.823,0 €  (120.108,5 €)
  • 1,5%
  • 7,6%
  • Otros complementos
  • 6.397,0 €  (79,8 €)
  • -12,9%
  • 0,0%
  • Personal laboral
  • 5.839.814,0 €  (72.814,7 €)
  • -3,3%
  • 4,6%
  • Laboral fijo
  • 4.930.112,0 €  (61.472,0 €)
  • 0,5%
  • 3,9%
  • Retribuciones básicas
  • 4.744.231,0 €  (59.154,3 €)
  • 1,1%
  • 3,7%
  • Otras remuneraciones
  • 185.881,0 €  (2.317,7 €)
  • -12,8%
  • 0,1%
  • Laboral temporal
  • 909.702,0 €  (11.342,8 €)
  • -19,6%
  • 0,7%
  • Otro personal
  • 4.877.539,0 €  (60.816,4 €)
  • 11,0%
  • 3,8%
  • Otro personal
  • 4.877.539,0 €  (60.816,4 €)
  • 11,0%
  • 3,8%
  • Incentivos al rendimiento
  • 1.008.318,0 €  (12.572,4 €)
  • 9,7%
  • 0,8%
  • Productividad
  • 551.146,0 €  (6.872,1 €)
  • 3,8%
  • 0,4%
  • Gratificaciones
  • 457.172,0 €  (5.700,3 €)
  • 17,7%
  • 0,4%
  • Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
  • 11.496.986,0 €  (143.352,2 €)
  • 5,7%
  • 9,0%
  • Cuotas sociales
  • 11.162.126,0 €  (139.176,9 €)
  • 5,8%
  • 8,8%
  • Seguridad Social
  • 11.162.126,0 €  (139.176,9 €)
  • 5,8%
  • 8,8%
  • Prestaciones sociales
  • 9.902,0 €  (123,5 €)
  • 2,5%
  • 0,0%
  • Pensiones excepcionales
  • 9.902,0 €  (123,5 €)
  • 2,5%
  • 0,0%
  • Gastos sociales del personal
  • 324.958,0 €  (4.051,8 €)
  • 2,3%
  • 0,3%
  • Formación y perfeccionamiento del personal
  • 107.994,0 €  (1.346,5 €)
  • 1,6%
  • 0,1%
  • Acción social
  • 146.844,0 €  (1.830,9 €)
  • 0,0%
  • 0,1%
  • Otros gastos sociales
  • 70.120,0 €  (874,3 €)
  • 8,9%
  • 0,1%
  • Gastos corrientes en bienes y servicios
  • 46.794.393,0 €  (583.464,0 €)
  • 4,2%
  • 36,7%
  • Arrendamientos y cánones
  • 1.400.096,0 €  (17.457,3 €)
  • 8,5%
  • 1,1%
  • Arrendamientos de terrenos y bienes naturales
  • 8.510,0 €  (106,1 €)
  • -4,1%
  • 0,0%
  • Arrendamientos de edificios y otras construcciones
  • 607.468,0 €  (7.574,3 €)
  • 8,4%
  • 0,5%
  • Arrendamientos de maquinaria, instalación y utillaje
  • 77.282,0 €  (963,6 €)
  • 1,1%
  • 0,1%
  • Arrendamientos de material de transporte
  • 250.944,0 €  (3.128,9 €)
  • 18,4%
  • 0,2%
  • Arrendamientos de mobiliario y enseres
  • 4.009,0 €  (50,0 €)
  • -38,3%
  • 0,0%
  • Arrendamientos de equipos para procesos de información
  • 451.883,0 €  (5.634,4 €)
  • 6,0%
  • 0,4%
  • Reparaciones, mantenimiento y conservación
  • 1.763.831,0 €  (21.992,6 €)
  • -3,1%
  • 1,4%
  • Infraestructuras y bienes naturales
  • 246.781,0 €  (3.077,0 €)
  • -15,1%
  • 0,2%
  • Edificios y otras construcciones
  • 632.920,0 €  (7.891,7 €)
  • 0,4%
  • 0,5%
  • Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
  • 237.945,0 €  (2.966,9 €)
  • -3,5%
  • 0,2%
  • Elementos de transporte
  • 112.300,0 €  (1.400,2 €)
  • -4,0%
  • 0,1%
  • Mobiliario
  • 33.875,0 €  (422,4 €)
  • -3,4%
  • 0,0%
  • Otro inmovilizado material
  • 500.010,0 €  (6.234,5 €)
  • 0,0%
  • 0,4%
  • Material, suministros y otros
  • 43.284.804,0 €  (539.704,0 €)
  • 4,4%
  • 34,0%
  • Material de oficina
  • 193.194,0 €  (2.408,9 €)
  • 1,1%
  • 0,2%
  • Ordinario no inventariable
  • 65.650,0 €  (818,6 €)
  • 4,0%
  • 0,1%
  • Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
  • 62.544,0 €  (779,8 €)
  • -0,6%
  • 0,0%
  • Material informático no inventariable
  • 65.000,0 €  (810,5 €)
  • 0,0%
  • 0,1%
  • Suministros
  • 4.350.892,0 €  (54.249,8 €)
  • -1,3%
  • 3,4%
  • Energía eléctrica
  • 2.819.750,0 €  (35.158,5 €)
  • 3,3%
  • 2,2%
  • Agua
  • 203.000,0 €  (2.531,1 €)
  • -2,7%
  • 0,2%
  • Gas
  • 914.000,0 €  (11.396,4 €)
  • -11,1%
  • 0,7%
  • Combustibles y carburantes
  • 242.242,0 €  (3.020,4 €)
  • -0,8%
  • 0,2%
  • Vestuario
  • 124.600,0 €  (1.553,6 €)
  • -1,6%
  • 0,1%
  • Productos alimenticios
  • 33.500,0 €  (417,7 €)
  • -8,0%
  • 0,0%
  • Productos farmacéuticos y material sanitario
  • 800,0 €  (10,0 €)
  • 0,0%
  • 0,0%
  • Productos de limpieza e higiene
  • 13.000,0 €  (162,1 €)
  • -62,9%
  • 0,0%
  • Comunicaciones
  • 231.400,0 €  (2.885,3 €)
  • -7,1%
  • 0,2%
  • Servicios de telecomunicaciones
  • 231.400,0 €  (2.885,3 €)
  • -7,1%
  • 0,2%
  • Transportes
  • 5.000,0 €  (62,3 €)
  • -58,3%
  • 0,0%
  • Primas de seguros
  • 305.000,0 €  (3.802,9 €)
  • 10,6%
  • 0,2%
  • Tributos
  • 10.050,0 €  (125,3 €)
  • -24,2%
  • 0,0%
  • Tributos estatales
  • 1.550,0 €  (19,3 €)
  • 0,0%
  • 0,0%
  • Tributos de las comunidades autónomas
  • 6.500,0 €  (81,0 €)
  • -25,3%
  • 0,0%
  • Tributos de las entidades locales
  • 2.000,0 €  (24,9 €)
  • -33,3%
  • 0,0%
  • Gastos diversos
  • 6.387.503,0 €  (79.643,7 €)
  • 5,5%
  • 5,0%
  • Atenciones protocolarias y representativas
  • 20.180,0 €  (251,6 €)
  • -12,9%
  • 0,0%
  • Publicidad y propaganda
  • 806.030,0 €  (10.050,1 €)
  • -2,6%
  • 0,6%
  • Publicación en diarios oficiales
  • 20.000,0 €  (249,4 €)
  • -20,0%
  • 0,0%
  • Jurídicos, contenciosos
  • 143.300,0 €  (1.786,8 €)
  • 22,2%
  • 0,1%
  • Reuniones, conferencias y cursos
  • 100.855,0 €  (1.257,5 €)
  • -13,6%
  • 0,1%
  • Actividades culturales y deportivas
  • 899.788,0 €  (11.219,2 €)
  • 7,4%
  • 0,7%
  • Otros gastos diversos
  • 4.237.350,0 €  (52.834,1 €)
  • 3,2%
  • 3,3%
  • Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
  • 31.801.765,0 €  (396.525,8 €)
  • 5,1%
  • 24,9%
  • Limpieza e higiene
  • 13.657.681,0 €  (170.293,2 €)
  • 5,3%
  • 10,7%
  • Seguridad
  • 973.218,0 €  (12.134,7 €)
  • 5,9%
  • 0,8%
  • Estudios y trabajos técnicos
  • 632.230,0 €  (7.883,1 €)
  • 7,7%
  • 0,5%
  • Servicios de recaudación a favor de la entidad
  • 939.000,0 €  (11.708,1 €)
  • 44,5%
  • 0,7%
  • Otros trabajos realizados por empresas y profesionales
  • 15.594.636,0 €  (194.444,4 €)
  • 3,1%
  • 12,2%
  • Indemnizaciones por razón del servicio
  • 345.662,0 €  (4.309,9 €)
  • 3,0%
  • 0,3%
  • Dietas
  • 263.475,0 €  (3.285,2 €)
  • 3,0%
  • 0,2%
  • Del personal no directivo
  • 20.531,0 €  (256,0 €)
  • 3,0%
  • 0,0%
  • Locomoción
  • 61.487,0 €  (766,7 €)
  • 3,0%
  • 0,0%
  • Del personal no directivo
  • 61.487,0 €  (766,7 €)
  • 3,0%
  • 0,0%
  • Otras indemnizaciones
  • 20.700,0 €  (258,1 €)
  • 2,4%
  • 0,0%
  • Gastos financieros
  • 1.004.600,0 €  (12.526,0 €)
  • -31,9%
  • 0,8%
  • De préstamos y otras operaciones financieras en euros
  • 954.100,0 €  (11.896,4 €)
  • -33,0%
  • 0,7%
  • Intereses
  • 954.000,0 €  (11.895,1 €)
  • -33,0%
  • 0,7%
  • Otros gastos financieros, préstamos y otras operaciones financieras en euros
  • 100,0 €  (1,2 €)
  • 0,0%
  • 0,0%
  • Intereses de demora y otros gastos financieros
  • 50.500,0 €  (629,7 €)
  • 0,0%
  • 0,0%
  • Intereses de demora
  • 50.000,0 €  (623,4 €)
  • 0,0%
  • 0,0%
  • Otros gastos financieros
  • 500,0 €  (6,2 €)
  • 0,0%
  • 0,0%
  • Transferencias corrientes
  • 10.444.504,0 €  (130.229,1 €)
  • 25,7%
  • 8,2%
  • A entes públicos y sociedades mercantiles de la entidad local
  • 2.807.838,0 €  (35.010,0 €)
  • 130,4%
  • 2,2%
  • Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la entidad local
  • 2.807.838,0 €  (35.010,0 €)
  • 130,4%
  • 2,2%
  • A comunidades autónomas
  • 141.585,0 €  (1.765,4 €)
  • 1,8%
  • 0,1%
  • A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de comunidades autónomas
  • 141.585,0 €  (1.765,4 €)
  • 8,4%
  • 0,1%
  • Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las comunidades autónomas
  • 141.585,0 €  (1.765,4 €)
  • 8,4%
  • 0,1%
  • A entidades locales
  • 331.860,0 €  (4.137,9 €)
  • 0,5%
  • 0,3%
  • A diputaciones, consejos o cabildos insulares
  • 3.710,0 €  (46,3 €)
  • 0,0%
  • A ayuntamientos
  • 29.320,0 €  (365,6 €)
  • 0,0%
  • 0,0%
  • A comarcas
  • 185.900,0 €  (2.317,9 €)
  • 4,6%
  • 0,1%
  • A consorcios
  • 112.930,0 €  (1.408,1 €)
  • -1,1%
  • 0,1%
  • A empresas privadas
  • 3.863.073,0 €  (48.167,4 €)
  • 10,4%
  • 3,0%
  • Subvenciones para fomento del empleo
  • 160.000,0 €  (1.995,0 €)
  • 23,1%
  • 0,1%
  • Subvención para reducir el precio a pagar por los consumidores
  • 3.623.073,0 €  (45.174,9 €)
  • 10,1%
  • 2,8%
  • Otras subvenciones a empresas privadas
  • 80.000,0 €  (997,5 €)
  • 0,0%
  • 0,1%
  • A familias e instituciones sin ánimo de lucro
  • 3.300.148,0 €  (41.148,5 €)
  • 5,8%
  • 2,6%
  • Fondo de contingencia y otros imprevistos
  • 50.000,0 €  (623,4 €)
  • 0,0%
  • 0,0%
  • Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria
  • 50.000,0 €  (623,4 €)
  • 0,0%
  • 0,0%
  • Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria
  • 50.000,0 €  (623,4 €)
  • 0,0%
  • 0,0%
  • Inversiones reales
  • 14.225.507,0 €  (177.373,2 €)
  • -46,2%
  • 11,2%
  • Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
  • 3.881.821,0 €  (48.401,2 €)
  • -55,2%
  • 3,0%
  • Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general
  • 3.881.821,0 €  (48.401,2 €)
  • -55,2%
  • 3,0%
  • Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general
  • 4.270.117,0 €  (53.242,7 €)
  • -0,4%
  • 3,3%
  • Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
  • 4.270.117,0 €  (53.242,7 €)
  • -0,4%
  • 3,3%
  • Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
  • 1.041.077,0 €  (12.980,8 €)
  • -44,7%
  • 0,8%
  • Edificios y otras construcciones
  • 530.523,0 €  (6.614,9 €)
  • -20,5%
  • 0,4%
  • Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
  • 168.050,0 €  (2.095,4 €)
  • -20,6%
  • 0,1%
  • Elementos de transporte
  • 25.000,0 €  (311,7 €)
  • -94,8%
  • 0,0%
  • Mobiliario
  • 163.470,0 €  (2.038,3 €)
  • -51,1%
  • 0,1%
  • Equipos para procesos de información
  • 70.591,0 €  (880,2 €)
  • -12,6%
  • 0,1%
  • Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
  • 83.443,0 €  (1.040,4 €)
  • -22,4%
  • 0,1%
  • Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
  • 3.172.445,0 €  (39.556,2 €)
  • -15,0%
  • 2,5%
  • Edificios y otras construcciones
  • 3.041.635,0 €  (37.925,2 €)
  • -16,5%
  • 2,4%
  • Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
  • 86.200,0 €  (1.074,8 €)
  • 104,2%
  • 0,1%
  • Mobiliario
  • 44.500,0 €  (554,9 €)
  • -2,1%
  • 0,0%
  • Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
  • 110,0 €  (1,4 €)
  • 1.000,0%
  • 0,0%
  • Gastos en inversiones de carácter inmaterial
  • 264.951,0 €  (3.303,6 €)
  • -28,9%
  • 0,2%
  • Gastos en inversiones de carácter inmaterial
  • 127.440,0 €  (1.589,0 €)
  • -33,7%
  • 0,1%
  • Gastos en aplicaciones informáticas
  • 137.511,0 €  (1.714,6 €)
  • -23,8%
  • 0,1%
  • Gastos en inversiones de bienes patrimoniales
  • 1.595.096,0 €  (19.888,7 €)
  • -78,8%
  • 1,3%
  • Terrenos y bienes naturales
  • 20,0 €  (0,2 €)
  • -100,0%
  • 0,0%
  • Edificios y otras construcciones
  • 1.575.076,0 €  (19.639,1 €)
  • -73,4%
  • 1,2%
  • Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales
  • 20.000,0 €  (249,4 €)
  • -60,0%
  • 0,0%
  • Transferencias de capital
  • 990.536,0 €  (12.350,7 €)
  • -22,7%
  • 0,8%
  • A entes públicos y sociedades mercantiles de la entidad local
  • 309.612,0 €  (3.860,5 €)
  • 0,0%
  • 0,2%
  • A empresas privadas
  • 595.924,0 €  (7.430,4 €)
  • 0,0%
  • 0,5%
  • A familias e instituciones sin ánimo de lucro
  • 85.000,0 €  (1.059,8 €)
  • -74,6%
  • 0,1%
  • Activos financieros
  • 506.000,0 €  (6.309,1 €)
  • 172,0%
  • 0,4%
  • Concesión de préstamos fuera del sector público
  • 6.000,0 €  (74,8 €)
  • -95,0%
  • 0,0%
  • Préstamos a largo plazo (desarrollo por sectores)
  • 6.000,0 €  (74,8 €)
  • -95,0%
  • 0,0%
  • Adquisición de acciones y participaciones del sector público
  • 500.000,0 €  (6.234,3 €)
  • 0,4%
  • Adquisición de acciones y participaciones del sector público
  • 500.000,0 €  (6.234,3 €)
  • 0,4%
  • Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público
  • 500.000,0 €  (6.234,3 €)
  • 0,4%
  • Pasivos financieros
  • 6.331.835,0 €  (78.949,6 €)
  • -6,5%
  • 5,0%
  • Amortización de préstamos y operaciones en euros
  • 6.331.835,0 €  (78.949,6 €)
  • -6,5%
  • 5,0%
  • Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público
  • 138.174,0 €  (1.722,8 €)
  • 0,0%
  • 0,1%
  • Amortización de préstamo a largo plazo de entes de fuera del sector público
  • 6.193.661,0 €  (77.226,7 €)
  • -6,6%
  • 4,9%
Partida
Cantidad ejecutada (% del presupuesto)
  • Cuando se disponga de datos de ejecución del primer trimestre, se mostrarán las cifras
  • 0,0 € 
Partida
Cantidad ejecutada (% del presupuesto)
  • Cuando se disponga de datos de ejecución del primer trimestre, se mostrarán las cifras
  • 0,0 € 
Partida
Cantidad ejecutada (% del presupuesto)
  • Cuando se disponga de datos de ejecución del primer trimestre, se mostrarán las cifras
  • 0,0 € 
Jóvenes:

El presupuesto municipal incluye numerosas partidas destinadas a los jóvenes o a resolver los problemas que más les afectan. Una de las más evidentes es la vivienda, un ámbito que cuenta con 4,4 millones de euros repartidos en varias partidas para incentivar la vivienda social, mediante la compra y rehabilitación de inmuebles y obras técnicas para preparar el terreno para futuras promociones.

Las políticas para la juventud recibirán 597.421 euros para promover iniciativas como la aplicación del Plan de la Juventud, de los cuales 129.539 euros se destinarán a la gestión del servicio de información de la Oficina de la Juventud. Otros 106.307 euros se destinarán al centro juvenil La Kampana.

Las fiestas populares y celebraciones ascienden a 757.729 €, de los cuales casi la mitad se destina a la Festa Major.

Las políticas de empleo también se ocupan de los jóvenes, con 245.941 euros destinados a talleres de transición de la escuela al trabajo, 165.086 euros para el programa de jóvenes en prácticas y 141.951 euros para el programa de primera experiencia profesional en la administración pública.

Cierra
Personas mayores:

Los presupuestos destinan 2,6 millones de euros a medidas para las personas mayores, un 21% más que en 2025. Estos recursos se utilizarán para seguir aumentando las horas de atención domiciliaria, poner en marcha el Plan de la Tercera Edad y lanzar proyectos que ofrezcan comidas acompañadas.

De hecho, el servicio de atención domiciliaria, cuyos usuarios son en gran parte personas mayores, cuenta con un presupuesto de 2,3 millones de euros, parte del cual se destina a subvenciones para reducir el precio a pagar. Las residencias municipales cuentan con un presupuesto de 272.550 euros.

Se han asignado 152.452 euros a políticas destinadas a promover el envejecimiento activo, con cuidados y actividades para las personas mayores.

Cierra
Mujeres:

El presupuesto de 2026 incluye una partida específica para políticas feministas, con una asignación de 729.383 euros, que se destinará a la aplicación del Plan de Igualdad.

Asimismo, permitirá financiar actividades como Conciliabus (97.000 euros), los clubes de verano y Navidad del proyecto Temps X Viure (48.000 euros) y los talleres de cuidados (20.400 euros).

Cierra
Familias:

Las políticas educativas cuentan con 9,9 millones reservados en el presupuesto de 2026. De esta cantidad, 5,4 millones se destinan al funcionamiento de los centros educativos, en particular al sector de la educación infantil, pero también hay recursos para actividades y servicios complementarios. Se destinan 2,4 millones a la financiación del Conservatorio Municipal de Música, 441.150 euros a la divulgación educativa y 122.500 euros al transporte escolar.

Además, se destinan 221.605 € al deporte escolar y a medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, como el Conciliabus (97.000 €) y los clubes de verano y Navidad del proyecto Temps X Viure (48.000 €). Las políticas infantiles ascienden a 201.000 euros, en particular para la celebración Campi qui pugui (147.000 euros).

El presupuesto destinado al espacio público aumenta un 45,7 %, hasta alcanzar los 3,7 millones de euros, para el mantenimiento, renovación y mejora de aceras, calles y plazas. Los recursos destinados a parques y jardines alcanzan los 2,2 millones de euros.

Y para las familias con miembros desempleados, se destinan cinco millones a la promoción del empleo, de los cuales 140.244 euros son para el Proyecto 30 Plus.

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Lengua y cultura:

El presupuesto destinado a idiomas aumenta un 20,9%, hasta alcanzar los 180.000 €, con el fin de permitir la implementación del Plan de Apoyo al Catalán y aumentar la formación.

La financiación destinada a la cultura también aumenta hasta los 6,1 millones, con un notable impulso al programa habitual y una mejora del presupuesto para las grandes celebraciones de la temporada festiva, como las Fiestas Mayores, Navidad y el Desfile de los Reyes Magos, entre otras.

En concreto, las bibliotecas tienen reservados casi 950.000 euros y los museos, 1,5 millones de euros. También hay 143.424 euros para archivos, 295.034 euros para centros de arte y cultura y 351.749 euros para instalaciones culturales locales.

Se destinarán hasta 1,6 millones de euros a la promoción cultural. Una gran parte de esta cantidad se destinará al teatro, la música y la danza, con 1,1 millones de euros, pero también a la cultura popular y tradicional (292.900 euros) y a la literatura (125.000 euros).

Se destinan otros 139.576 euros a la protección y gestión del patrimonio histórico y artístico, y 757.729 euros a fiestas y celebraciones populares. Entre estas se encuentran la Fira Aixada (143.500 euros), el Festival de la Luz (40.500 euros), la celebración de la víspera de San Juan (8.500 euros) y, sobre todo, la Fiesta Mayor (363.300 euros).

Por último, se han presupuestado 2,4 millones para el Conservatorio Municipal de Música y 850.480 euros para la Escuela de Arte.

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Ecologistas:

El gasto en medidas climáticas asciende a 2,6 millones de euros (+3,6% en comparación con 2025), destinados en gran parte al nuevo contrato de verde urbano, al plan de plantación de árboles y a continuar la inversión en la Anella Verda. Esta última iniciativa cuenta con un presupuesto de 74.000 euros.

La gestión de residuos costará alrededor de 9,5 millones, lo que permitirá consolidar el nuevo sistema de recogida y revisar la tarifa para incorporar el principio de pago por generación, recompensando a los hogares que más reciclan. De esta financiación, tres millones se destinan al tratamiento adecuado de los residuos.

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Deportistas:

El presupuesto destinado al deporte es uno de los que más crece, con un aumento del 25,7% hasta alcanzar los 5,2 millones, con el fin de mejorar las instalaciones y los servicios de mantenimiento, fomentar la participación en el deporte y apoyar a los clubes y asociaciones.

Las instalaciones deportivas, de hecho, representan un total de 4,2 millones, aunque también se da prioridad a la promoción del deporte, tanto en las escuelas (221.605 euros) como entre los adultos, tanto para el ocio como para la competición (619.579 euros).

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Emprendimiento:

El fomento de la actividad económica es un pilar fundamental del presupuesto. Incluye el proyecto Fàbrica Nova, con la continuación de las obras, los parques empresariales Pont Nou II y Parque Tecnológico, la remodelación de la calle Guimerà y la promoción económica, con especial énfasis en el comercio. Medidas que suman un presupuesto de 15,6 millones.

Además, incluyen 1,2 millones de euros para políticas de actividad económica. Así, se destinan 165.211 euros al emprendimiento y la creación de empresas, 111.990 euros a los sistemas de producción locales, 134.253 euros al Palacio Ferial y 145.000 euros a la dinamización empresarial.

Y el sector minorista, en particular, ha destinado 624.783 euros, incluidos 150.000 euros para la iluminación navideña y 60.000 euros para otras medidas de la campaña de esta temporada. La actividad económica también se beneficiará de 1,4 millones de euros destinados a la información y la promoción turística.

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Transporte público:

Los presupuestos de movilidad y transporte urbano ascienden a un total de 4,5 millones, lo que supone un aumento del 9,8% con respecto a 2025. Estos recursos se destinarán a ampliar el servicio de autobuses urbanos y a introducir cuatro nuevos vehículos eléctricos, uno de los cuales aumentará la flota y los otros tres sustituirán a los autobuses actuales.

El presupuesto también incluye una asignación de 89.840 € para llevar a cabo una prueba piloto con autobuses en el centro histórico de Manresa.

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